問題已解決
2020年的進項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務局同意用現(xiàn)在的進項認證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務局讓補交所得稅10萬元,應該怎樣做分錄?比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務局讓補10萬所得稅



你好需要計算做好了發(fā)給你
2024 07/13 01:15

暖暖老師 

2024 07/13 06:32
借以前年度損益調(diào)整10
貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
繳納借應交稅費應交企業(yè)所得稅10
貸銀行存款10

84785027 

2024 07/13 07:07
現(xiàn)在勾選的進項不含稅金額應該怎樣入賬

暖暖老師 

2024 07/13 07:12
做我們當期主營業(yè)務或者費用

84785027 

2024 07/13 07:36
金額比較大,那這樣當期的利潤就少很多,2020年的成本就不用管了是嗎?

暖暖老師 

2024 07/13 07:40
如果調(diào)整2020年就用以前年度損益調(diào)整,不影響2021年

84785027 

2024 07/13 09:23
2020年的支付了一部分,還有一點沒支付,比如發(fā)票100萬,支付了90萬,還有10萬是應付賬款余額,這樣怎么辦?分錄怎樣做

暖暖老師 

2024 07/13 09:25
現(xiàn)在借應付賬款貸銀行存款不可以嗎?

84785027 

2024 07/13 09:40
是2020年的賬,而且銀行存款錢回不來了

暖暖老師 

2024 07/13 09:42
回不來只能做營業(yè)外支出
