問題已解決
老師,就填800就好了嗎



晚上好,能看一下具體題干么
2024 07/12 22:43

84785038 

2024 07/12 22:44
還是您啊,現(xiàn)在在填報稅

84785038 

2024 07/12 22:45
不是有800無發(fā)票收入嗎,準(zhǔn)備在線申報

廖君老師 

2024 07/12 22:49
朋友您好,直接10行填800就好了
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》

84785038 

2024 07/12 22:55
非常感謝老師,印花稅稅源采集,這個具體要怎么填啊

84785038 

2024 07/12 22:59
不填直接提交嗎,這個

84785038 

2024 07/12 23:01
這個........................這樣行嘛

廖君老師 

2024 07/13 06:38
您好,是在這里申報的,只是填0不合適的,我們一點(diǎn)收入和采購都沒有的,沒有營業(yè)的公司才填0哦

廖君老師 

2024 07/13 06:55
您好!我上午有事外出了,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

84785038 

2024 07/13 13:58
老師在嗎,那您覺得要什么填合適呢?現(xiàn)在只有3個記帳評證,無票收入,不知道乍填

廖君老師 

2024 07/13 14:02
您好,現(xiàn)在在線上了哦,小規(guī)模咱就填在10行申報,本季度也不超30萬元?

84785038 

2024 07/13 14:05
那個填好了,現(xiàn)在在填印花稅稅源,不知道怎么填哈。。。。

84785038 

2024 07/13 14:09
網(wǎng)上說,是填收入憑證,因為是無票收入,這樣填可以嗎?

廖君老師 

2024 07/13 14:14
哦哦,印花稅是收入,采購都要申報的,申報800的基數(shù)可以的

84785038 

2024 07/13 14:38
后面的對方書立人,可以不填嗎,因為是個人轉(zhuǎn)帳

廖君老師 

2024 07/13 14:44
您好, 不再星號的可以不填

84785038 

2024 07/13 15:14
老師這里從業(yè)人數(shù),之前是1正常嗎,現(xiàn)在只有法人,沒有發(fā)工資的,要填1嗎

84785038 

2024 07/13 15:15
小微企業(yè),還要交31塊錢的稅嗎,這個不能減免嗎?

廖君老師 

2024 07/13 15:20
您好,小微的所得稅是有優(yōu)惠,沒有免哦,我們是有利潤的

84785038 

2024 07/13 15:21
1、老師這里從業(yè)人數(shù),之前是1正常嗎,現(xiàn)在只有法人,沒有發(fā)工資的,要填1嗎?
2、怎么開發(fā)票,要成本嗎?

84785038 

2024 07/13 15:25
那我直接提交了,汗汗

廖君老師 

2024 07/13 15:34
您好,1.填1可以的,最少要填1的
2.取得客戶的名稱和稅號就可以開發(fā)票了
您好要不您計提點(diǎn)費(fèi)用,不要交所得稅,才800元收入還交個稅,給老板申報點(diǎn)工資

84785038 

2024 07/13 15:42
報工資年底也要扣個人所有稅哈,一樣的

84785038 

2024 07/13 15:45
取得客戶的名稱和稅號就可以開發(fā)票了。
不用提交材料申請開票資格嗎

84785038 

2024 07/13 15:49
老師,這個要怎么填哈

廖君老師 

2024 07/13 15:49
哦哦,我們還沒有開過發(fā)票么,您在數(shù)字賬戶里,開具藍(lán)字發(fā)票那里試試,現(xiàn)在稅務(wù)開戶就是可以開票了

84785038 

2024 07/13 15:49
不用填嗎,直接提交哈

廖君老師 

2024 07/13 15:53
朋友您好,上面圖片我們是在同一時間發(fā)的,我現(xiàn)在才看,我們有印花的,因為有800的收入,您上面不是填過了么

84785038 

2024 07/13 16:12
這樣填可以嗎?。。。。

廖君老師 

2024 07/13 16:15
您好,可以的,就在這里鏈接申報印花稅
