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問題已解決

老師,一張100元發(fā)票在5月開具,在六月初已申報(bào)這筆發(fā)票的增值稅,然后6月下旬的時(shí)候把這張發(fā)票紅沖了,那七月初的時(shí)候該怎么申報(bào)增值稅呀?

84785027| 提問時(shí)間:2024 07/12 23:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,7月申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)在6月初申報(bào)那個(gè)欄次,寫負(fù)數(shù)就可以的
2024 07/12 23:10
84785027
2024 07/13 05:55
是什么原因沖紅呢?如果沒有未開票收入呢?如何填負(fù)數(shù)呢?充抵當(dāng)期收入嗎?
小鎖老師
2024 07/13 08:42
這個(gè)你們鴻忠不是你們做的嗎?你們之前填寫的比如是開票的位置,然后在這個(gè)位置今年填負(fù)數(shù)就可以了呀。只要是這個(gè)今年開的都可以。
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