問題已解決
你好老師,我們是從代賬接回來的帳,進(jìn)項(xiàng)稅都沒有做賬等到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了才做入庫、這樣對嗎,后面可以按這個方式來做賬嗎?



您好,是這樣做的,沒錯,可以按照這個方式做的哈
2024 07/13 20:19

84784955 

2024 07/13 20:21
老師,我這樣做差成本的話是咋個去多做成本呢,分錄咋做呢

小鎖老師 

2024 07/13 20:21
您好,這個就是直接? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸? 應(yīng)付賬款,這個就行

84784955 

2024 07/13 20:24
老師 不用做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?

小鎖老師 

2024 07/13 20:27
做,那個是做借方,我沒寫那個,借方是有一個應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

84784955 

2024 07/13 20:29
老師 再問下期末要結(jié)轉(zhuǎn)這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅到那個科目呢?

小鎖老師 

2024 07/13 20:29
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這個
