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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工購買庫存商品來報(bào)銷,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?



您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,對
2024 07/13 21:08

84785044 

2024 07/13 21:10
前期暫估入庫了,項(xiàng)目上零星材料拿發(fā)票來報(bào)銷,可以沖減之前暫估入庫的數(shù)嗎?

84785044 

2024 07/13 21:11
如果可以沖減之前暫估入庫的分錄要用什么科目記賬呢?

小鎖老師 

2024 07/13 21:14
您好,這個(gè)是可以沖減的,到時(shí)候做這個(gè)反向就可以的

84785044 

2024 07/13 22:11
分錄可以填寫出來參考一下不

84785044 

2024 07/13 22:15
我之前暫估入庫的是用庫存商品科目,現(xiàn)在的分錄可以是,借:庫存商品貸其他應(yīng)付款嗎?項(xiàng)目上采購零星材料的發(fā)票可以直接記入庫存商品嗎?

84785044 

2024 07/13 22:17
然后再紅沖暫估入庫的數(shù)據(jù),借庫存商品紅字貸應(yīng)付賬款-暫估入庫紅字

小鎖老師 

2024 07/13 23:53
是這樣的,暫估后是借方庫存商品貸方其他應(yīng)付款,然后沒有跨年的情況下,借方其他應(yīng)付款,貸方庫存商品,這個(gè)就是紅沖的了

小鎖老師 

2024 07/13 23:53
你看這個(gè)分錄和你說的那個(gè)一樣
