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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是二手車銷售,從拍賣公司收購(gòu)過(guò)來(lái)的二手車,對(duì)公付款給對(duì)方公司了,但是對(duì)方不開(kāi)票給我們,我們又銷售了二手車,都是對(duì)公進(jìn)賬了,沒(méi)有成本票,可以做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?增值稅可以按差額征稅的政策交稅嗎



不可以抵扣所得稅
稅率0.5%沒(méi)有差額
2024 07/14 19:15

84785013 

2024 07/14 19:23
增值稅按0.5收嗎?是按銀行流水里收到的車款來(lái)交增值稅嗎

郭老師 

2024 07/14 19:41
你好對(duì)的
是這么做的
無(wú)票收入也繳納

84785013 

2024 07/14 19:45
從個(gè)人那里收來(lái)的車子,對(duì)方也不開(kāi)票給我們呀,那這怎么處理呢?增值稅按0.5交,那增值稅申報(bào)表在哪里填寫申報(bào)呢?

郭老師 

2024 07/14 20:25
一般納稅人還是小規(guī)模的
別人給你開(kāi)專票你也抵扣不了
本來(lái)就是簡(jiǎn)易計(jì)稅了

84785013 

2024 07/14 20:47
小規(guī)模納稅人

郭老師 

2024 07/14 20:50
季度30萬(wàn)以內(nèi)10欄里面填寫
超過(guò)的再1.3行填寫

84785013 

2024 07/14 21:49
好的,這種行業(yè)沒(méi)有成本費(fèi)用票,怎么處理呢?有沒(méi)有相關(guān)的優(yōu)惠政策啊

郭老師 

2024 07/14 22:45
你問(wèn)一下你當(dāng)?shù)啬沁呌袥](méi)有收購(gòu)發(fā)票,允許你們自己開(kāi)
