問題已解決
老師,調(diào)整以前年度成本分錄怎么做



借:以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
調(diào)減做相反的分錄
2024 07/17 17:38

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2024 07/17 17:40
為啥是應(yīng)付賬款

家權(quán)老師 

2024 07/17 17:41
我只是舉例,根據(jù)實際情況調(diào)整對應(yīng)科目

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2024 07/17 17:42
調(diào)整的以前年度成本,分錄是什么

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2024 07/17 17:42
舉例也不會用到應(yīng)付賬款吧

家權(quán)老師 

2024 07/17 17:47
具體你是什么情況要調(diào)整?我不能猜業(yè)務(wù)來調(diào)整哈

84784988 

2024 07/17 17:52
以前年度不用利潤分配未分配利潤嗎,怎么可能用到應(yīng)付賬款

家權(quán)老師 

2024 07/17 17:54
先說說你什么情況要調(diào)整成本,我再回復(fù)你怎么詳細處理哈
我的舉例是基于收到發(fā)票未付款,以前年度沒做賬,要調(diào)增成本,貸方就是應(yīng)付賬款

84784988 

2024 07/17 17:58
匯算清繳

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2024 07/17 17:59
那你也沒問我呀是哪種情況,或者說一下是哪種情況記入直接應(yīng)付賬款

家權(quán)老師 

2024 07/17 17:59
只是匯算里邊調(diào)整,不用調(diào)賬,因為匯算時計算所得稅的需要。賬本身錯誤,或者遺漏做了才需要調(diào)賬
