當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,如果有一筆辦公費(fèi)分開兩次付,第一次在3月,第二次在5月,發(fā)票是5月份把兩次金額開在一起了,那么3月份是不是只能做流水分錄,就是借:其他應(yīng)付款—張三6000,貸:銀行存款6000,等到五月份再做費(fèi)用,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)8690,貸:其他應(yīng)付款—張三6000 銀行存款2690,分錄對不對?



您好,不是的,成本費(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制,在3月就用了 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:他應(yīng)付款—張三,發(fā)票來了再把這個(gè)分錄紅沖,按發(fā)票金額來做分錄,這個(gè)的利潤表才是真實(shí)的,不看發(fā)票看業(yè)務(wù)的
2024 07/18 14:11

84785018 

2024 07/18 14:13
但是三月份已經(jīng)付了錢啊,不是應(yīng)該貸:銀行存款嗎

廖君老師 

2024 07/18 14:18
您好,是的,我在您的基礎(chǔ)加了一個(gè)分錄,直接寫一個(gè)分錄也行
?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 6000? 貸:銀行? 6000
5月來發(fā)票
?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -6000 貸:銀行? -6000
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 8690? ? 貸:銀行 8690
不用擔(dān)心銀行貸方有負(fù),2個(gè)分錄加起來銀行就是2690

84785018 

2024 07/18 14:30
好的,那如果3月份有一筆費(fèi)用,也付錢了,等到5月份才讓對方單位補(bǔ)開發(fā)票,開票日期是5月份,那這個(gè)費(fèi)用可以做到3月份吧?

廖君老師 

2024 07/18 14:34
您好,可以的,我們就是暫估費(fèi)用,發(fā)票來的那個(gè)月要把暫估沖回,記得摘要上要寫? “未取得發(fā)票”要不我們自已也搞不清哪些來發(fā)票了

84785018 

2024 07/18 14:57
那如果有一筆費(fèi)用,去年10月份付了一部分錢,今年1月份付了另外一筆,等到3月底才開了前兩次的發(fā)票,我把費(fèi)用做到3月底了,是不行嗎

84785018 

2024 07/18 14:57
我是今年4月份才入職,之前的會(huì)計(jì)之前的賬只錄了流水,也沒有做什么費(fèi)用

廖君老師 

2024 07/18 15:03
您好,是?的,這樣我們的利潤不準(zhǔn)呀,因?yàn)橘M(fèi)用在去年就發(fā)生了呀,
2.這個(gè)情況咱只能做在今年啦,沒辦法,前任不專業(yè)
朋友,?這會(huì)我外出了,不能及時(shí)回復(fù)請?jiān)?/div>

84785018 

2024 07/18 20:34
能不能用庫存現(xiàn)金買辦公用品,差旅費(fèi)加油費(fèi),餐飲費(fèi)之類的?

84785018 

2024 07/18 20:35
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi);差旅費(fèi);研發(fā)費(fèi)用;業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金

廖君老師 

2024 07/18 20:35
您好,可以的哦,真實(shí)業(yè)務(wù)當(dāng)然行的


相關(guān)問答
查看更多-
傳媒公司5月付了筆律師費(fèi),現(xiàn)在收到的發(fā)票是3月。
1、借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 2、借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
兩筆分錄可以一起記在5月賬上嗎?
3401
-
以前年度的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,涉及損益的紅字沖,再做正確分錄有什么問題?
2021年5月
第一筆:預(yù)交了5000
借:其他應(yīng)付款 5000
貸:銀行存款 5000
第二筆:收到發(fā)票9000
借:管理費(fèi)用 4000
貸:銀行存款 4000
2022年3月更正:
借:管理費(fèi)用 -4000
貸:其他應(yīng)付款 -4000
借:管理費(fèi)用 9000
貸:其他應(yīng)付款 9000
299
-
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費(fèi),
借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),
貸:銀行存款
后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi)
第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸:銀行存款
我做的這個(gè)賬務(wù)對嗎老師
140
-
比如一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷墊付的,單據(jù)4月份的,然后5月份支付,那個(gè)在5月份全部做兩筆可以嗎,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,款給了,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,就是在一張憑證上顯示可以嗎
483
-
老師,我現(xiàn)在做3月份的賬,2月份是籌建期,3月正式營業(yè),房東開來了2-4月的房租發(fā)票6000,我是不是要把三個(gè)月的金額分開來?借:管理費(fèi)用開辦費(fèi)2000,管理費(fèi)用辦公費(fèi)2000,預(yù)付賬款2000,貸銀行存款6000,然后四月的的時(shí)候借管理費(fèi)用辦公費(fèi)2000,貸預(yù)付賬款2000
409
最新回答
查看更多- 老師又有一個(gè)問題想請教一下您,我們是高新企業(yè),然后產(chǎn)品里是帶有軟件的,所有簽合同的話都會(huì)有一條帶軟件的明細(xì),但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細(xì),但是又能讓我們開軟件,這樣的話合同上明細(xì)和發(fā)票就對不上了,像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢? 15小時(shí)前
- 老師,想問一下 零售業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率再多少的情況下是屬于正常的? 18小時(shí)前
- 算息稅前利潤要不要減利息費(fèi)用啊還是就收入-固定成本-變動(dòng)成本 那經(jīng)營杠桿會(huì)有0的時(shí)候嗎[捂臉] 要不要 19小時(shí)前
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 23天前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 23天前