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問題已解決

老師,買酒3000元,送客戶。怎么繳納個稅??怎么計(jì)算?

84784981| 提問時間:2024 07/18 20:31
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,別給人家客戶報個稅
2024 07/18 20:32
84784981
2024 07/18 20:41
匯總申報,
王曉曉老師
2024 07/18 20:43
這個是按3000*20%=600計(jì)算個稅的
84784981
2024 07/19 09:03
含稅金額3000申報?
王曉曉老師
2024 07/19 09:15
當(dāng)單位購買禮品贈送給個人時,計(jì)算個人所得稅應(yīng)基于含稅價。例如,如果A公司在業(yè)務(wù)招待活動中購買了價稅合計(jì)為113元的禮品,并贈送出去,那么在計(jì)算偶然所得的個人所得稅時,應(yīng)按照含稅價113元來計(jì)算。這是因?yàn)閷τ趥€人而言,他們?nèi)〉玫亩Y品價值就是含稅的113元,這個價格是他們購買時需要支付的全額,因此,計(jì)算個人所得稅時應(yīng)當(dāng)以含稅價作為依據(jù)
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