問題已解決
公司前幾任的一個會計,科目設(shè)了應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,導(dǎo)致現(xiàn)在后來就只用應(yīng)收應(yīng)付,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付金額少,預(yù)付預(yù)收負數(shù)!怎么調(diào)賬



您好
預(yù)付貸方余額科目填到應(yīng)付賬款欄次
預(yù)收賬款借方科目填到應(yīng)收賬款欄次
2024 07/18 20:59

84785045 

2024 07/18 21:01
賬面需要調(diào)整嗎

bamboo老師 

2024 07/18 21:18
賬面不需要調(diào)整的哈
資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置調(diào)整一下就好了
