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老師好,銷售設(shè)備,贈送液體,請問怎么開票呢 設(shè)備有金額,液體沒確定金額。



您好,視同銷售
送的
借:銷售費用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費
2024 07/19 14:43

84785043 

2024 07/19 14:48
庫存商品的金額,按成本計入嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/19 14:49
是的, 這個按成本計入

84785043 

2024 07/19 14:50
老師,這個是做賬,那開專票時,怎么開呢

84785043 

2024 07/19 14:52
報增值稅時,按未開票收入填寫嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/19 14:52
你申報增值稅就可以,你沖減的是庫存商品

84785043 

2024 07/19 14:53
開專票時,按設(shè)備的合同金額,開票嗎?贈送的液體,沒金額,可以不開票嗎?

劉艷紅老師 

2024 07/19 14:55
贈送的你開折扣發(fā)票就可以

84785043 

2024 07/19 14:55
剛這句沒懂 “你申報增值稅就可以,你沖減的是庫存商品”。是說申報增值稅,不填未開票收入,只填寫銷項稅額?

劉艷紅老師 

2024 07/19 14:57
是的,
借:銷售費用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費

84785043 

2024 07/19 14:58
老師好,折扣開票,這個金額可以填數(shù)字1,還是按平時的不含稅銷售金額填寫呢?

劉艷紅老師 

2024 07/19 14:58
你看這個分錄, 你沖減的是庫存商品

84785043 

2024 07/19 15:02
哦,那按成本價開贈品,折扣發(fā)票,可以這樣理解哈?

劉艷紅老師 

2024 07/19 15:02
是的, 是的,就是這樣的

84785043 

2024 07/19 15:22
老師好,這個贈品的銷項稅額,填到哪個位置呢

84785043 

2024 07/19 15:23
比如贈品是13%貨物

劉艷紅老師 

2024 07/19 15:23
填在應(yīng)交稅費這個地方

84785043 

2024 07/19 15:25
第1行,第6列,未開具發(fā)票-銷項(應(yīng)納)稅額,銷售額不填,對嗎?

84785043 

2024 07/19 15:28
還是說,未開具發(fā)票-銷售額,填贈送的液體成本價,就是開折扣發(fā)票的那個金額?

84785043 

2024 07/19 15:29
擔(dān)心,這只填稅額,不填銷售額,比對不通過

劉艷紅老師 

2024 07/19 15:31
那按成本來填就可以
