問題已解決
老師,就是剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的社保已經(jīng)支付了,但是沒有做計提分錄的話,我現(xiàn)在需要調(diào)整的話,怎么修改呢



你好!這個補(bǔ)充入賬就行了
2024 07/19 17:19

84784947 

2024 07/19 17:20
怎么做分錄呢?老師

宋生老師 

2024 07/19 17:23
你好!這個借管理費(fèi)用-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個人部分,
貸銀行存款

84784947 

2024 07/19 17:26
是去年的社保沒有計提,但是在今年2月份又繳納了,我現(xiàn)在要調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

宋生老師 

2024 07/19 17:29
你好!這個你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個人部分,
貸銀行存款

宋生老師 

2024 07/19 17:30
這個你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分
其他應(yīng)收款-社保-個人部分,
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
然后借應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀行存款

84784947 

2024 07/19 17:30
那這樣的話,因為余額又不對了啊

宋生老師 

2024 07/19 17:32
你好!你是說哪個余額不對

84784947 

2024 07/19 17:33
銀行余額

宋生老師 

2024 07/19 17:35
你好!但是在今年2月份又繳納了
你現(xiàn)在做,是說做到7月嗎

84784947 

2024 07/19 17:36
對對,就是做的7月份

宋生老師 

2024 07/19 17:36
你好!那你2月繳納的時候,如何做的分錄

84784947 

2024 07/19 17:37
借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款

宋生老師 

2024 07/19 17:38
你好!你已經(jīng)做過了,7月不用再做了
只是說,這個管理費(fèi)用,其實應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整
