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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅申報(bào)表里附加稅為負(fù)數(shù),但是申報(bào)完之后要交附加稅,是什么原因?



您好,申報(bào)表上有留底吧
2024 07/20 16:03

84785021 

2024 07/20 16:05
是的,之前有沖紅的專票

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:07
那你說(shuō)的附加稅里面是負(fù)數(shù),提交了是要交稅的,你換個(gè)系統(tǒng)試下

84785021 

2024 07/20 16:11
劉老師,更正申報(bào)表里面有差額發(fā)票,所以附表1銷售額跟銷項(xiàng)稅額對(duì)比不通過(guò)。然后我就把附表1的,銷項(xiàng)稅額*5%,去申報(bào),并且把附表3的差額也*5%才申報(bào)成功,但是后面又讓我交附加稅,增值稅不需要交。

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:15
那你填了這個(gè)差額,肯定有增值稅,只有有增值稅才有附加稅

84785021 

2024 07/20 16:16
增值稅的金額我只有185元,但是附加稅合計(jì)要我交500多塊錢(qián)

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:18
那你看下附加稅里面的增值稅金額是多少了

84785021 

2024 07/20 16:20
增值稅金額:-9266

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:23
這個(gè)一般計(jì)稅前面留底是可以抵扣的,差額的就不能抵扣,這個(gè)應(yīng)該是差額增值稅產(chǎn)生的附加稅

84785021 

2024 07/20 16:36
老師我開(kāi)103700的票,其中10萬(wàn)差額,3700*5%=185 是需繳納增值稅的,差額是沒(méi)有稅費(fèi)的。之前留抵的增值稅-9266,正常情況 我要交附加稅185*12%對(duì)吧,但是我現(xiàn)在要交附加稅。 然后我填增值稅附表三,這個(gè)差額是可以抵扣的, 我實(shí)際應(yīng)該退稅9266-185=9081 附加稅應(yīng)該9266*12%這個(gè)應(yīng)該也是要給我們,為啥還要交5百多

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:39
是的,確實(shí)是你說(shuō)的這樣的,你換個(gè)瀏覽器試下了,有可能是系統(tǒng)的原因

84785021 

2024 07/20 16:42
我已經(jīng)換了幾個(gè)瀏覽器都一樣,要交稅,稅務(wù)局那邊幫我填是退稅的,但是呢,填少了金額導(dǎo)致我開(kāi)不了票,所以我又更正了,更正的時(shí)候呢,又因?yàn)閷?duì)比不通過(guò),所以我一頓亂操作,現(xiàn)在結(jié)果依舊要退稅,但是系統(tǒng)要我交稅。

劉艷紅老師 

2024 07/20 16:43
這種你最后周一去稅務(wù)局窗口填表申報(bào)下
