問題已解決
老師您好!員工報(bào)銷取得的專票實(shí)際報(bào)銷金額小于票面金額,按實(shí)際報(bào)銷金額做賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅前面金額與實(shí)際做賬金額不一致,怎么處理呢?



那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就行
2024 07/24 08:49

84785016 

2024 07/24 09:08
直接在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)處理怎么做呢?

家權(quán)老師 

2024 07/24 09:10
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785016 

2024 07/24 09:12
不需要賬務(wù)處理嗎?

家權(quán)老師 

2024 07/24 09:14
借:管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84785016 

2024 07/24 09:18
老師如果我取的了100元的專票稅率6%,實(shí)際按80元報(bào)銷
借:管理費(fèi)用75.47
? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅6
貸:銀行存款80
? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.47
麻煩您看一下是不是這樣的

家權(quán)老師 

2024 07/24 09:21
是的,就是那樣做的哈
