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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師 上個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票本月對方單位沖紅重開,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?



借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸、應(yīng)付賬款。
2024 07/26 18:57
