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您好 老師 上個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票本月對方單位沖紅重開,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?

84785022| 提問時(shí)間:2024 07/26 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、應(yīng)付賬款。
2024 07/26 18:57
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