問題已解決
老師,跨年成本發(fā)票,如何入賬



您好,這個的話,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應付賬款,這個就行的
2024 07/28 10:59

84785038 

2024 07/28 11:01
老師,這是完整的分錄嗎,不用利潤分配,未分配利潤嗎,增值稅專票,請寫一下完整的分錄

小鎖老師 

2024 07/28 11:05
你這個是專票的話就是? ?借 以前年度損益調(diào)整? ? 應交稅費 應交增值稅? 貸 應付賬款? ? 借?利潤分配,未分配利潤? 貸?以前年度損益調(diào)整? ? ? ?其他沒了

84785038 

2024 07/28 11:07
因為影響了未分配利潤,需要調(diào)整23年的期末報表嗎,需要調(diào)24年的資產(chǎn)負債表期初余額嗎

小鎖老師 

2024 07/28 11:10
調(diào)整2024年的年初就可以了,二三年的不用

84785038 

2024 07/28 11:14
請問24年的年初該如何調(diào)整,調(diào)整哪個科目

小鎖老師 

2024 07/28 11:19
期初未分配利潤,這個科目的

小鎖老師 

2024 07/28 11:19
和應付賬款,這倆就可以 ,一增一減

84785038 

2024 07/28 11:20
應付賬款不用調(diào)嗎

小鎖老師 

2024 07/28 11:20
后邊不是給您說了嗎,沒收到嗎?

84785038 

2024 07/28 11:20
好的老師,請問23年的報表為什么不調(diào)整,這樣23年的期末,就不等于24年的期初了

小鎖老師 

2024 07/28 11:22
是在2024年做的賬,所以調(diào)整2024年的期初報表就行
