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問題已解決

未收到預收款,先開了票,怎么做賬

84785009| 提問時間:2024 07/29 16:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅
2024 07/29 16:56
84785009
2024 07/29 16:58
老師,我們還沒到收入的確認時點
84785009
2024 07/29 16:58
貸方不能確認收入
84785009
2024 07/29 16:58
如果貸方不能確認收入,該怎么做賬
暖暖老師
2024 07/29 16:58
合用負債那就是用
84785009
2024 07/29 17:01
借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:合同負債嗎?
84785009
2024 07/29 17:11
老師,這樣處理對嗎?
暖暖老師
2024 07/29 17:15
我們開具的銷項稅呀
84785009
2024 07/29 17:22
哦,輸錯了
84785009
2024 07/29 17:24
借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅款)合同負債
84785009
2024 07/29 17:24
老師,是這樣吧
暖暖老師
2024 07/29 17:27
是的你說的是正確的
84785009
2024 07/29 17:28
老師,我們的業(yè)務是房屋租賃,發(fā)票開了,未收到預收款,租賃業(yè)務可以用合同負債這個科目嗎?
暖暖老師
2024 07/29 17:30
只能用這個過渡一下
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