問題已解決
未收到預收款,先開了票,怎么做賬



你好借應收賬款貸主營業(yè)務收入
應交稅費-銷項稅
2024 07/29 16:56

84785009 

2024 07/29 16:58
老師,我們還沒到收入的確認時點

84785009 

2024 07/29 16:58
貸方不能確認收入

84785009 

2024 07/29 16:58
如果貸方不能確認收入,該怎么做賬

暖暖老師 

2024 07/29 16:58
合用負債那就是用

84785009 

2024 07/29 17:01
借:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:合同負債嗎?

84785009 

2024 07/29 17:11
老師,這樣處理對嗎?

暖暖老師 

2024 07/29 17:15
我們開具的銷項稅呀

84785009 

2024 07/29 17:22
哦,輸錯了

84785009 

2024 07/29 17:24
借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅款)合同負債

84785009 

2024 07/29 17:24
老師,是這樣吧

暖暖老師 

2024 07/29 17:27
是的你說的是正確的

84785009 

2024 07/29 17:28
老師,我們的業(yè)務是房屋租賃,發(fā)票開了,未收到預收款,租賃業(yè)務可以用合同負債這個科目嗎?

暖暖老師 

2024 07/29 17:30
只能用這個過渡一下
