當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額怎么處理



同學(xué)你好
這個(gè)是不需要交的嗎
2024 07/30 09:38

84784990 

2024 07/30 09:42
是的,不需要交的

樸老師 

2024 07/30 09:46
那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
跨年的可以轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

84784990 

2024 07/30 09:48
具體分錄應(yīng)該怎么寫

樸老師 

2024 07/30 09:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸利潤分配未分配利潤

84784990 

2024 07/30 10:04
好的 謝謝

樸老師 

2024 07/30 10:08
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
