問題已解決
企業(yè)代扣代繳個稅時多繳納個稅,且已更正申報并申請退稅,請問老師應(yīng)該怎么記賬?



您好,把前面多計提的個稅,做負(fù)數(shù)分錄就可以,或計入營業(yè)外收入里面
2024 08/01 11:23

84785026 

2024 08/01 11:27
我目前是借方?jīng)_銷了多計提的個稅,貸方記的其他應(yīng)付款(員工多扣個稅部分)。實際收款時,借銀行,貸方應(yīng)該怎么記呀老師

劉艷紅老師 

2024 08/01 11:29
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅

84785026 

2024 08/01 11:35
好的 謝謝老師

劉艷紅老師 

2024 08/01 11:37
不客氣,很高興幫你
