問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-銷項6053253.81 應(yīng)交稅費-銷項(無票)1013847.83 貸應(yīng)交稅費-進項5898331.14 下面的科目應(yīng)該放在應(yīng)交稅費-已交增值稅里面還是應(yīng)交稅費-未交增值稅里面



你好,應(yīng)交稅費未交增值稅或應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024 08/01 15:36

84784967 

2024 08/01 15:46
具體分錄麻煩老師寫一下

郭老師 

2024 08/01 15:50
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項6053253.81,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1013847.83,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5898331.14,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
