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老師 我們要沖22年計提的社保公積金費用 怎么沖呀 小規(guī)模納稅人



您好,之前計提是管理費用嗎,還是什么的啊
2024 08/02 13:58

84785016 

2024 08/02 13:59
管理費用

小鎖老師 

2024 08/02 14:00
借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤

84785016 

2024 08/02 14:06
會造成資產(chǎn)負債表和利潤表對不上嗎

小鎖老師 

2024 08/02 14:07
這個是會導(dǎo)致的,但是不影響的這個是

84785016 

2024 08/02 14:08
可以直接沖當期管理費用嗎

84785016 

2024 08/02 14:10
其實我們是給人代繳的社保公積金 當時計提了 現(xiàn)在把這筆費用還給我們公司了 就得把當時計提的這部分費用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀

小鎖老師 

2024 08/02 14:12
你們這個跨年的話,不建議直接沖減管理費用的,這個

84785016 

2024 08/02 14:21
其實我們是給人代繳的社保公積金 當時計提了 現(xiàn)在把這筆費用還給我們公司了 就得把當時計提的這部分費用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀

小鎖老師 

2024 08/02 14:25
對啊,但是你沖減的話,是沒法直接沖減當年啊,需要用以前年度損益調(diào)整這個啊

84785016 

2024 08/02 14:26
收到這筆款 借銀行 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎

小鎖老師 

2024 08/02 14:52
對的,這個理解是沒錯的
