問題已解決
你好 老師 5月份收到大棚押金,現(xiàn)在對方要求把押金轉(zhuǎn)水電費和房租,這個應該怎么做賬



你好,押金如果做的其他應付款,借其他應付款貸預收賬款
2024 08/02 18:58

84785022 

2024 08/02 18:59
做的其他應付款

波德老師 

2024 08/02 19:02
借其他應付款貸預收賬款,開票確認收入后借預收賬款貸主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

84785022 

2024 08/02 19:03
水電費我們是不開發(fā)票的,直接沖賬

84785022 

2024 08/02 19:03
而且不是我們的主營業(yè)務

84785022 

2024 08/02 19:04
比如這樣做分錄是對的嗎?

波德老師 

2024 08/02 19:04
不是主營就記入其他業(yè)務收入或沖減相關成本費用

84785022 

2024 08/02 19:10
這個分錄不對?

波德老師 

2024 08/02 19:13
最后1000具體是什么呢
