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老師,7月的留抵稅額怎么做賬?

84784988| 提問時間:2024 08/06 15:47
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,你好。掛賬留抵時: 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 1.掛賬留抵時: 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 08/06 15:48
84784988
2024 08/06 15:51
老師,我上面進項稅額科目要改成進項稅額轉出是嗎
姜再斌 老師
2024 08/06 15:57
你好,增值稅明細科目不用改,應設置進項稅額轉出明細科目。
84784988
2024 08/06 16:18
有進項稅額轉出這個科目
84784988
2024 08/06 16:19
這個進項稅額也是從待認證稅額科目轉出來的
姜再斌 老師
2024 08/06 16:25
你好,同學。增值稅應設置10個明細科目,根據(jù)實際核算要求自行設置??梢詤⒄?財政部《增值稅會計處理規(guī)定》財稅[2016]22號及解讀
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