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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司6月有一張銷售發(fā)票金額是190萬,7月又紅沖了這張發(fā)票,請問,現(xiàn)在8月申報(bào)增值稅的時候,怎樣填報(bào)申報(bào)表呢?紅沖的發(fā)票的稅額會自動成為留底稅嗎?申報(bào)表是在哪里填數(shù)據(jù)呢?



直接就是7月藍(lán)字發(fā)票收入扣除紅沖后的銷售收入填報(bào)
2024 08/07 08:42

84784973 

2024 08/07 08:43
稅務(wù)系統(tǒng)會自動計(jì)算嗎,會有留底稅嗎

84784973 

2024 08/07 08:44
會計(jì)分錄要重新調(diào)整入賬嗎?

家權(quán)老師 

2024 08/07 08:48
那個?不一定,自行檢查一下,主表的銷售收入是否7月藍(lán)字發(fā)票收入減去紅沖發(fā)票銷售收入?
直接做銷售收入的分錄紅沖,就是金額是負(fù)數(shù)

84784973 

2024 08/07 08:54
會影響之前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,會影響損益嗎

家權(quán)老師 

2024 08/07 08:56
不影響以前的報(bào)表,和稅務(wù)申報(bào)
