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問題已解決

2022年在電子稅務(wù)局開具了一張代開專票,在2023年度發(fā)現(xiàn)品類開錯(cuò),在2023年度沖紅2022年度發(fā)票,并重新開具了相同金額的發(fā)票,由于政策原因稅率由原來的3%變成了1%,但是2022年度已完成匯算清繳,2023年度開具的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么處理,匯算清繳時(shí)所得稅怎么處理呢?

84785030| 提問時(shí)間:2024 08/07 11:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們正常來做分錄,紅沖原3%分錄,再按發(fā)票做1%分錄就可以的,這個(gè)差異不大,我們也不用更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,直接影響24年報(bào)表,我們按報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,不用特殊處理
2024 08/07 11:25
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