問題已解決
收到紅字發(fā)票,進項已抵扣,如何帳務處理



借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 -負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 08/07 15:43

84784970 

2024 08/07 15:46
不用做應交稅費 進項稅轉(zhuǎn)入應交稅費 進項轉(zhuǎn)出這分錄?

家權老師 

2024 08/07 15:48
你現(xiàn)在是紅沖發(fā)票,不是單純進項轉(zhuǎn)出

84784970 

2024 08/07 15:51
對 是用收到的紅沖發(fā)票做的,那稅務申報填進項轉(zhuǎn)出那行就行了嗎?這樣帳務和申報表一致,對吧

家權老師 

2024 08/07 15:53
是的,就是那樣處理
