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實(shí)務(wù)
問題已解決
那種費(fèi)用專票,發(fā)票到了,但是員工還沒有報(bào)銷,那這個(gè)發(fā)票如何入賬?



您好,先不入賬,收到發(fā)票再入賬
2024 08/07 15:43

84785009 

2024 08/07 15:44
員工給發(fā)票,只是沒有報(bào)銷給她而已

84785009 

2024 08/07 15:44
是電子發(fā)票的

劉艷紅老師 

2024 08/07 15:44
那你可以先入賬,計(jì)入相關(guān)的費(fèi)用里面

84785009 

2024 08/07 15:45
貸掛其他應(yīng)付款-員工嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/07 15:47
是的, 是的, 就是這樣的

84785009 

2024 08/07 16:12
其他應(yīng)付款-待報(bào)銷款---這樣可以嗎

劉艷紅老師 

2024 08/07 16:12
可以的,后面平掉就可以
