問題已解決
老板報(bào)銷墊付的材料款怎么做分錄?工程公司



借工程施工-材料費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
報(bào)銷 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024 08/07 16:29

84784999 

2024 08/07 16:30
報(bào)銷是?借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

84784999 

2024 08/07 16:30
對嗎?老師

東老師 

2024 08/07 16:30
對的是這么做賬的。

84784999 

2024 08/07 16:33
報(bào)銷挖機(jī)用的油費(fèi)呢,怎么做分
錄?

東老師 

2024 08/07 16:34
借工程施工-機(jī)械費(fèi)用-油費(fèi) 貸銀行存款

84784999 

2024 08/07 16:37
報(bào)銷也是這樣做嗎

東老師 

2024 08/07 16:40
對,直接這么做賬就可以了

84784999 

2024 08/07 16:41
為什么報(bào)銷材料款是進(jìn)其他應(yīng)付款報(bào)銷?報(bào)銷挖機(jī)郵費(fèi)是進(jìn)工程施工

東老師 

2024 08/07 16:45
報(bào)銷就是通過其他應(yīng)付款過度一下,借方都是記入工程施工科目的

84784999 

2024 08/07 16:48
報(bào)銷購買員工宿舍空調(diào)費(fèi)用呢和購買員工使用的廚房用品也是進(jìn)其他應(yīng)付嗎

東老師 

2024 08/07 16:49
借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款就成
