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問題已解決

七月份合同簽的是10萬元的技術服務費,八月五號收到打款5萬元,剩余的以后再付款!九號給對方開發(fā)票,收到錢和,開發(fā)票后我分別要怎么做記賬分錄

84784995| 提問時間:2024 08/07 23:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,借:銀行 5 貸:預收 5 借:預收 10 貸:主營業(yè)務收入 10/1.06 銷項稅 10/1.06*6% 收款時用了預收,以后都用預收
2024 08/07 23:28
84784995
2024 08/07 23:46
我今天收到的五萬服務費 借:銀行存款? ?五萬元 貸:預收賬款? ?五萬元 明天給對方開五萬元的發(fā)票 借:預收賬款? 五萬元 貸:主營業(yè)務收入 4.72萬 ? ? ? ? 應交稅費銷項稅 0.28 這樣對嗎?月末我還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84784995
2024 08/07 23:57
還有憑證后面要分別賦什么單據(jù)
廖君老師
2024 08/08 03:23
您好,是的,您的分錄很標準哦
84784995
2024 08/08 07:41
月末還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
廖君老師
2024 08/08 07:43
您好,要的呀,我們這個收入肯定有對應成本的,
84784995
2024 08/08 07:47
這個只是人去提供服務,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
廖君老師
2024 08/08 07:49
您好,人工費嘛 借:主營業(yè)務成本-工資? 貸:應付職工薪酬-工資
84784995
2024 08/08 07:55
我合同簽訂的是十萬元,之后五萬要提供完服務在付款,這個前期憑證在那一步顯示
廖君老師
2024 08/08 08:05
您好,現(xiàn)在不體現(xiàn)呀,服務沒有完成,也不能確認收入
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