問題已解決
老師 我上個月提了一筆暫估成本做的借庫存商品 貸:應付賬款-暫估成本 這個月發(fā)票回來了應該做:借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估成本負數(shù)嗎



您好,對的,就是這樣處理的,沒錯
2024 08/08 10:43

小鎖老師 

2024 08/08 10:52
是的,說白了這個就跟那個是一樣的這個

小鎖老師 

2024 08/08 10:58
沒事的哈,理解了就好

84785040 

2024 08/08 10:46
這個做法跟借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估成本 回來票后在沖銷借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估成本 負數(shù) 是不是一個意思哦,怎么做的就怎么沖銷負數(shù),因為我看以前的會計做的事借方直接做的主營業(yè)務成本,我上月就做的借方是庫存商品

84785040 

2024 08/08 10:55
好 謝謝老師 沒有經(jīng)驗還是想確認一下 心怕做錯了
