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問題已解決

7月沒有開票,沒有銷項,只有進(jìn)項,進(jìn)項已認(rèn)證抵扣,問申報增值稅怎么申報?

84785021| 提問時間:2024 08/08 15:33
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,正常申報就可以了,抵扣的進(jìn)項當(dāng)做留抵稅額。
2024 08/08 15:34
84785021
2024 08/08 15:36
如何核對申報表上的留抵稅額與科目余額表上的留抵稅額可一致?看科目余額表哪個數(shù)?
桂龍老師
2024 08/08 15:38
你認(rèn)證過的進(jìn)項稅額放在哪個科目,申報表就跟這個科目的當(dāng)期發(fā)生額核對
84785021
2024 08/08 15:54
科目余額表的進(jìn)項稅額本期發(fā)生額與增值稅申報表的進(jìn)項稅額金額一致,表示是對的,是吧
桂龍老師
2024 08/08 15:54
是的,你的理解是正確的了
84785021
2024 08/08 15:56
沒有開票銷項,只要核對進(jìn)項稅額與增值稅申報表的進(jìn)項稅額金額一致,其它數(shù)不用填,就0申報點提交是嗎?
桂龍老師
2024 08/08 15:57
嗯,是的,你的理解是正確的
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