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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?



您好,這個(gè)的話是要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的,對
2024 08/08 16:18

小鎖老師 

2024 08/08 16:44
對,自己做一份就可以的

小鎖老師 

2024 08/08 16:47
不用,直接到未交增值稅,這樣抵消就行

小鎖老師 

2024 08/08 16:50
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

小鎖老師 

2024 08/08 16:51
不客氣的,祝您開心

小鎖老師 

2024 08/08 20:39
請問上期留底那個(gè)是在未交增值稅嗎,還是啥

84785042 

2024 08/08 16:42
結(jié)轉(zhuǎn)要自己做一份表格吧

84785042 

2024 08/08 16:44
為什么不是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出末交增值稅

84785042 

2024 08/08 16:47
怎么有的老師又說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),我都搞懵了

84785042 

2024 08/08 16:47
分錄怎么寫

84785042 

2024 08/08 16:50
明白了,謝謝老師

84785042 

2024 08/08 19:01
老師,3月進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額9113.04銷項(xiàng)123500,上期留抵13000,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
