問題已解決
老師,3月進項發(fā)生額9113.04銷項123500,上期留抵13000,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)



您好,做一個分錄就好了,
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 123500-9113.04
貸:應交稅費——未交增值稅 123500-9113.04
2024 08/08 19:58

84785042 

2024 08/08 20:04
那留抵的13000呢?

廖君老師 

2024 08/08 20:13
您好,這個沒有分錄,以前月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到?應交稅費——未交增值稅

84785042 

2024 08/08 20:32
那月底要交的增值稅直接看未交增值稅的貸方余額?

廖君老師 

2024 08/08 20:34
您好,是的,就是這么理解的?哦
