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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,3月進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額9113.04銷項(xiàng)123500,上期留抵13000,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)



您好,做一個(gè)分錄就好了,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 123500-9113.04
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 123500-9113.04
2024 08/08 19:58

84785042 

2024 08/08 20:04
那留抵的13000呢?

廖君老師 

2024 08/08 20:13
您好,這個(gè)沒有分錄,以前月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785042 

2024 08/08 20:32
那月底要交的增值稅直接看未交增值稅的貸方余額?

廖君老師 

2024 08/08 20:34
您好,是的,就是這么理解的?哦
