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沒有抵扣的發(fā)票是怎樣做分錄,月末要做這賬務(wù)處理嗎



您好,要做分錄,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
借:原材料等 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2024 08/08 22:39

沒有抵扣的發(fā)票是怎樣做分錄,月末要做這賬務(wù)處理嗎
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