問題已解決
老師,款已付清,發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?



您好, 先暫估入賬
借:原材料-暫估
貸:銀行存款
2024 08/10 16:56

84784997 

2024 08/10 16:57
發(fā)票到了之后咋整?

84784997 

2024 08/10 16:57
暫估的流程是怎么樣的?

劉艷紅老師 

2024 08/10 17:00
發(fā)票到了后,把前面的分錄紅沖,再做正數(shù)分錄

84784997 

2024 08/10 17:01
紅沖是針對前面賬套已經(jīng)結(jié)賬了才做紅沖處理,是嗎?如果前面的還沒有結(jié)賬的話,可以直接修改的,是嗎?紅沖的分錄是借貸方相反,金額不變,沒錯吧?

84784997 

2024 08/10 17:02
暫估的話是不涉及到進(jìn)項稅額的,是嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/10 17:03
暫估不用管進(jìn)項稅,按我上面的來寫,沒有結(jié)賬直接修改就可以了

84784997 

2024 08/10 17:06
那紅沖是做和上面相反的分錄,然后金額不變,是嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/10 17:07
然后還要把進(jìn)項也寫上

84784997 

2024 08/10 17:07
等發(fā)票到了,做準(zhǔn)確的分錄的時候才需要寫進(jìn)項稅吧?紅沖不需要進(jìn)項稅額吧?

劉艷紅老師 

2024 08/10 17:09
是的,是的, 就是這樣的
