問題已解決
收到普票怎么做賬,老師,金額怎么寫



借:成本或費用
貸:銀行存款
2024 08/12 11:26

劉艷紅老師 

2024 08/12 11:26
價稅合計全都入賬

84785013 

2024 08/12 11:27
收到發(fā)票沒付款,借庫存商品貸應付賬款—公司。是這樣嗎

84785013 

2024 08/12 11:28
收到某個商品拆裝費用呢,

劉艷紅老師 

2024 08/12 11:29
是的,就是沒有稅費體現出來

劉艷紅老師 

2024 08/12 11:29
借:管理費用-服務費
貸:銀行存款

84785013 

2024 08/12 11:30
經理說這個商品成本太低要計入成本

劉艷紅老師 

2024 08/12 11:31
可以的, 計入成本也可以

84785013 

2024 08/12 11:32
借主營業(yè)務成本貸預付賬款

劉艷紅老師 

2024 08/12 11:33
可以,這樣做沒問題

84785013 

2024 08/12 11:39
老師什么時候結轉成本,

劉艷紅老師 

2024 08/12 12:16
到月底的時侯結轉成本
