問題已解決
老師你好 我單位23年年底做了10萬的暫估成本,24年5月份收到了該發(fā)票,但是8月份對方公司突然出現(xiàn)問題,稅務(wù)上面要求我們把這張發(fā)票調(diào)增,該怎么處理?



你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?實際這個錢已經(jīng)支付了是嗎?
2024 08/14 09:02

84785038 

2024 08/14 09:02
普通發(fā)票,小規(guī)模

84785038 

2024 08/14 09:02
錢款未付

郭老師 

2024 08/14 09:02
你好,那納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫,賬載金額10萬。

郭老師 

2024 08/14 09:03
實際業(yè)務(wù)已經(jīng)支付了,這個沒法做賬務(wù)處理的。

84785038 

2024 08/14 09:03
收到的這個票要放在23年嗎

郭老師 

2024 08/14 09:04
你這個實際業(yè)務(wù)的嗎。

84785038 

2024 08/14 09:04
是老板花錢找的成本票,不算實際

郭老師 

2024 08/14 09:05
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。

84785038 

2024 08/14 09:05
這個分錄是要坐在23年??

郭老師 

2024 08/14 09:07
然后做到今年就可以的。

84785038 

2024 08/14 09:08
做到今年的話財務(wù)報表和年報就不一致了

84785038 

2024 08/14 09:09
能不能這張票放到23年,這個分錄也做到23年呢

郭老師 

2024 08/14 09:10
你好,可以不一致的,一個是會計利潤,一個是稅法利潤。

郭老師 

2024 08/14 09:10
如果你要修改的話,那你從你修改的當(dāng)月,每個月都需要修改。包含著今年第一季度和第二季度申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表都要修改。
