當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,員工請長假,公司給員工繳納的所有社保,公積金由公司代繳,每月員工再把單位繳納跟個(gè)人承擔(dān)的部分都匯到公司賬戶,這樣情況怎么記會(huì)計(jì)分錄



員工轉(zhuǎn)賬? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款? 繳納 做相反的會(huì)計(jì)分錄
2024 08/14 12:15

84784978 

2024 08/14 12:16
不是其他應(yīng)收款嗎?員工也不發(fā)工資了

84784978 

2024 08/14 12:19
我們平時(shí)繳納社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸銀行存款

東老師 

2024 08/14 12:19
你要是先繳納就是其他應(yīng)收款就成
