問題已解決
老師您好當(dāng)月銷項大于進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和次月繳納時幾筆的分錄怎么做呀



您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2024 08/15 09:06

84785035 

2024 08/15 09:53
老師也就是說產(chǎn)生銷項稅的當(dāng)月做2-3分錄,次月繳納時做第四筆分錄對嗎

小愛老師 

2024 08/15 10:22
您好,是的,只有銷項稅是2、3、4

84785035 

2024 08/15 10:24
老師什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額呢?我們這個月有一筆進(jìn)項我沒進(jìn)行抵扣,費用入賬時價稅分離記在了應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項,以后月份再進(jìn)行抵扣,是不是在沒抵扣之前就放在待抵扣就可以,以后抵扣時再做

小愛老師 

2024 08/15 12:23
您好,沒抵扣之前就放在待抵扣,以后抵扣時轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),再按1、2、3、4結(jié)轉(zhuǎn)
