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問題已解決

老師,請問我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人,是不是應(yīng)該做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,那電費(fèi)發(fā)票收到了怎么做賬了?是不是做借管理費(fèi)用電費(fèi),貸其他應(yīng)收款?

84784981| 提問時間:2024 08/19 09:56
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師
您的前半部分賬務(wù)處理是正確的。 當(dāng)把電費(fèi)轉(zhuǎn)給法人時,確實是:借:其他應(yīng)收款? 貸:銀行存款 當(dāng)收到電費(fèi)發(fā)票時,您的賬務(wù)處理“借:管理費(fèi)用 - 電費(fèi)? 貸:其他應(yīng)收款”也是正確的。這樣就完成了整個電費(fèi)支付和費(fèi)用入賬的流程。
2024 08/19 09:57
84784981
2024 08/19 09:59
好的謝謝老師
藍(lán)小天老師
2024 08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
藍(lán)小天老師
2024 08/19 10:00
不客氣了,祝你順利哦
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