問題已解決
老師,一般納稅人,7月銷售了自己使用的舊車,開具了發(fā)票,報稅按3%減按2%,8月舊車又被退回了,已開具紅字發(fā)票,請問在沒有銷售收入的情況下,8月怎么申報?



附表一,3%銷售貨物簡易計稅里面填寫負(fù)數(shù),然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫負(fù)數(shù)。
2024 08/19 17:28

84785008 

2024 08/19 17:33
1%減征額也填負(fù)數(shù)嗎

84785008 

2024 08/19 17:35
這樣是不是就產(chǎn)生留底稅額了

郭老師 

2024 08/19 17:36
對的是的是的對的留底

84785008 

2024 08/19 17:38
如果有銷售收入的話(一般計稅),會沖減嗎?是不是就沒有留底了

郭老師 

2024 08/19 17:39
可以的
可以這么做的

84785008 

2024 08/19 17:41
如果有銷售收入的話(一般計稅)會沖減嗎?還有留底嗎

郭老師 

2024 08/19 17:43
是的,會減去的,會給你抵扣的。

84785008 

2024 08/19 17:51
銷售為負(fù)數(shù)時需要到稅務(wù)局找稅管員申請柜臺申報,比較麻煩,如何能更好的處理一下

郭老師 

2024 08/19 17:56
你好,你這個必須去的。你即使有一般計稅的,他也有負(fù)數(shù),銷售額也是自己填寫不了,這個業(yè)務(wù)必須去。
除非有一模一樣的業(yè)務(wù),你的正數(shù)大于負(fù)數(shù)才行。
