問題已解決
老師 供應商開票1萬 實際付款9千 因為有些損壞 所以少給了一些錢 請問應該如何做賬



驗收人員寫個說明,直接按9000做賬,
2024 08/21 09:14

84784984 

2024 08/21 09:28
謝謝老師,那專票抵扣呢

家權老師 

2024 08/21 09:30
按9000對應的增值稅進項抵扣

84784984 

2024 08/21 10:34
謝謝老師 還有疑問 專票又不能分開抵扣 開1萬的的票 怎么抵扣9千

家權老師 

2024 08/21 10:36
剩余的1000部分做進項轉(zhuǎn)出
