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這個申報對嗎,我23年度都是虧損彌補虧損不是86401.92吧



這個彌補以前年度的虧損,是根據(jù)貴公司本次申報的利潤金額
2024 08/21 10:24

84785016 

2024 08/21 10:27
那彌補了以前年度虧損86401.92嗎,不對吧,怎么實際利潤0,然后不用交稅嗎

嬋老師 

2024 08/21 10:29
對啊,就是不用繳稅,正常來說你本年度利潤是86401.92,需要按照這個應納稅所得額計算所得稅,但是因為以前年度虧損彌補掉了,所以當期應納稅所得額為0

84785016 

2024 08/21 10:45
所以上面申報對嗎

嬋老師 

2024 08/21 10:46
只要你的數(shù)據(jù)沒有問題,這樣申報是對的

84785016 

2024 08/21 11:37
所以23年都是虧損,那24年第一季度虧損第二季度盈利彌補了86401.92嗎還差多少沒有彌補虧損實際?

84785016 

2024 08/21 11:37
老師看下前后能銜接吧

84785016 

2024 08/21 11:37
老師看下

嬋老師 

2024 08/21 13:51
還剩余多少未彌補虧損沒有抵扣可以看申報表中有一個表格叫做未彌補虧損明細表,那個明細表里能看到歷年來的未彌補虧損情況,包括虧損的年份、金額等信息

84785016 

2024 08/21 15:01
是23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92=95904.25元沒有彌補,這個最遲什么時候還可以彌補5個年度嗎

嬋老師 

2024 08/21 15:04
23年的虧損,可以彌補到28年

84785016 

2024 08/21 15:12
是23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92=95904.25元沒有彌補嗎

嬋老師 

2024 08/21 15:21
這個我不確定,你需要查看以前年度的虧損,你只有23年有虧損嗎?
而且你可以查看彌補虧損明細表,里面有以前年度的虧損合計。
