問題已解決
?老師請教一下建筑施工企業(yè)根據(jù)合同要給供貨方掛賬。但是每次付款的時候?qū)Ψ接譀]提供發(fā)票。等到最后一次結(jié)算的時候才一次性提供發(fā)票呢。這種情況下掛賬付款還有發(fā)票抵稅這三方面我分別該怎么做賬。又怎么能從賬面去直觀看到這三個方面的數(shù)據(jù)



你好,你在他那邊購買的是材料嗎?借工程施工材料費貸應付賬款暫估
不是材料到了,沒有支付的,也沒有發(fā)票的,暫估
你支付出去,借預付賬款,貸銀行存款。
2024 08/21 11:01

郭老師 

2024 08/21 11:01
發(fā)票到了之后,借應付賬款暫估貸,工程施工
借工程施工貸預付賬款。

84784958 

2024 08/21 11:06
現(xiàn)在是材料到一部分付一部分。但是先沒開發(fā)票回來的。因為這邊上游也沒做工程結(jié)算所有發(fā)票都沒開

郭老師 

2024 08/21 11:06
好,你賬上想要提現(xiàn)暫估嗎?

84784958 

2024 08/21 11:06
第一次根據(jù)合同做借工程施工貸應付賬款后。月底工程施工做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2024 08/21 11:07
做了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
沒有確認,不用。

84784958 

2024 08/21 11:08
老師沒有確認收入之前這個成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話工程施工每個月都有余額呢。這種情況下財務報表是不是不平

郭老師 

2024 08/21 11:10
它屬于未完工的,在存貨里面
一定平

84784958 

2024 08/21 11:10
那我試試,謝謝老師啦

郭老師 

2024 08/21 11:10
不用客氣,工作愉快。
