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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師,服務(wù)費(fèi)一共6萬(wàn),發(fā)票已開具6萬(wàn),8月先支付3萬(wàn),剩下3萬(wàn)后面付,(服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的),我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。



你好,你是開票方還是支付方?
2024 08/21 16:40

84785002 

2024 08/21 17:35
我是支付方

宋生老師 

2024 08/21 17:35
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6,貸銀行存款3,應(yīng)付賬款3

84785002 

2024 08/22 08:39
老師,這個(gè)費(fèi)用6萬(wàn)是3月和5月的,現(xiàn)在6萬(wàn)都記在八月費(fèi)用里面嗎

宋生老師 

2024 08/22 08:41
你好!如果是2個(gè)月的
你應(yīng)該是在這2個(gè)月計(jì)提,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款
然后,每次支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

84785002 

2024 08/22 08:45
3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了,那這個(gè)6萬(wàn)費(fèi)用計(jì)到后面那個(gè)月

宋生老師 

2024 08/22 08:46
你好!那你就都計(jì)入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計(jì)入
