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問題已解決

第一,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中涉及報(bào)告年度所屬期間的銷售退回發(fā)生于報(bào)告年度所得稅匯算清繳之后,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度利潤表的收入、成本等。但按照稅法規(guī)定,在此期間的銷售退回所涉及的應(yīng)交所得稅,應(yīng)作為本年度的納稅調(diào)整事項(xiàng)。老師能幫忙舉例寫一下分錄嗎?第二,還有資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中涉及報(bào)告年度所屬期間的銷售退回發(fā)生于報(bào)告年度所得稅匯算清繳之前,分錄又是怎么樣寫?

84784962| 提問時(shí)間:2024 08/21 21:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,1退回,會(huì)計(jì)做日后事項(xiàng)調(diào)整以前年度報(bào)表,企業(yè)所得稅做退回當(dāng)期收入沖回,與以前年度無關(guān)
2024 08/21 21:53
84784962
2024 08/21 21:55
老師能寫一下具體分錄嗎?我看一下有什么區(qū)別
小林老師
2024 08/21 22:03
會(huì)計(jì),借應(yīng)收賬款(紅字),借以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字) 借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸庫存商品(紅字) 借遞延所得稅資產(chǎn),借以前年度損益調(diào)整(紅字)
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