問題已解決
老師您好,增值稅月末要怎么寫分錄?我是進(jìn)項的都記在進(jìn)項稅,銷項記銷項稅,然后繳納的增值稅記已交增值稅



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 08/22 14:27

84784985 

2024 08/22 15:35
那期末或者月末年末,進(jìn)項稅額和銷項稅額都是好大的數(shù)據(jù)啊

家權(quán)老師 

2024 08/22 15:38
不需要管那個的,正確申報了增值稅就行

84784985 

2024 08/22 15:40
好的,謝謝老師的耐心指導(dǎo)

家權(quán)老師 

2024 08/22 15:41
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
