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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前年度多計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和少計(jì)提折舊怎么調(diào)整?



您好,這個(gè)的話,就是 借 累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整? 然后少計(jì)提是這個(gè)的相反分錄
2024 08/22 17:07

84784991 

2024 08/22 17:09
最后還需要以下處理嗎?
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小鎖老師 

2024 08/22 17:10
嗯對(duì),是需要這樣處理的沒錯(cuò)
