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本月收到商品 本月銷售,次月才收到進項發(fā)票,應該怎么入賬 怎么做憑證



您好,銷售的先結(jié)轉(zhuǎn)收入,進項可以先暫估入賬
2024 08/23 11:20

84784949 

2024 08/23 11:21
進項暫估入賬怎么做

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:21
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估

84784949 

2024 08/23 11:22
次月收到發(fā)票怎么做

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:22
把這個暫估紅沖,再做正數(shù)分錄

84784949 

2024 08/23 11:23
老師,是一個月每個客戶的銷售收入必須分開做嘛,銷售企業(yè)

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:24
是的,方便你查賬的

84784949 

2024 08/23 11:26
客戶比較多,這樣工作量好大哦

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:26
意思是這個都是收到錢了嗎

84784949 

2024 08/23 11:26
收到錢了

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:27
收到的就全做一起吧,沒收到的計入應收賬款

84784949 

2024 08/23 11:28
我的意思不同的客戶都要單獨記收入哇,結(jié)轉(zhuǎn)成本哇,可以匯總做不

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:29
結(jié)轉(zhuǎn)成本是匯總做的

84784949 

2024 08/23 11:30
就是呢,還有采購也是匯總吧

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:30
是的,是的,這個也是匯總的

84784949 

2024 08/23 11:33
我們暫估入賬是含稅的庫存 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候是按照不含稅的成本結(jié)轉(zhuǎn)吧

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:33
如果你知道具體的數(shù)字,是可以的

84784949 

2024 08/23 11:34
不弄不含稅的話,收入就對不上了

劉艷紅老師 

2024 08/23 11:35
你能分得清,就按不含稅的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以
