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問(wèn)題已解決

老師晚上好!我們提前收到客戶給的貨款!為了到時(shí)候方便統(tǒng)計(jì)!我全部錄入的應(yīng)收賬款科目負(fù)數(shù)顯示!我們?cè)谡桨l(fā)貨給客戶的月份!在金蝶中是怎么沖減這個(gè)負(fù)數(shù)的應(yīng)收賬款的!分錄怎么做?謝謝

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/23 20:27
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)您好! 1.?提前收到貨款時(shí)的賬務(wù)處理: - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 2.?正式發(fā)貨時(shí)的賬務(wù)處理: - 確認(rèn)收入: - 借:應(yīng)收賬款 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 此時(shí)應(yīng)收賬款一正一負(fù)沖抵,相當(dāng)于將之前負(fù)數(shù)的應(yīng)收賬款沖平,并正常確認(rèn)了對(duì)該客戶的應(yīng)收賬款。 在金蝶軟件中,可以在正式發(fā)貨確認(rèn)收入的憑證錄入時(shí),自動(dòng)或手動(dòng)選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款科目進(jìn)行沖減操作。如果之前錄入的負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款是通過(guò)特定的核算項(xiàng)目(如客戶)進(jìn)行區(qū)分的,在正式發(fā)貨時(shí)也需要對(duì)應(yīng)相同的核算項(xiàng)目來(lái)沖減。
2024 08/23 20:28
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